Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1980 |
Data de lançamento: |
05/03/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Defesa Civil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PORTARIA Nº 3689/2023 - MINIS INTEGR. DESENVOLVIMENTO REGIONAL - DEFESA CIVIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
10 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
106.99 |
ÓLEO DIESEL S10 CDEFESA CIVIL PORTARIA 3689 |
5,89 |
630,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2024 |
ÓLEO DIESEL S10 CDEFESA CIVIL PORTARIA 3689 |
630,18 |
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05/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/329; |
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630,18 |
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06/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1980/2024
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 |
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418,93 |
11/03/2024 |
empenhado a maior |
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-211,25 |
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11/03/2024 |
empenhado a maior |
-211,25 |
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TOTAL |
418,93 |
418,93 |
418,93 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.