MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
IMPRESSORA NÃO FISCAL TERMICA TM-T20X USP EPSON
Finalidade: IMPRESSORA NÃO FISCAL TERMICA TM-T20X USP EPSON PARA SETOR DE FARMACIA, EMISÃO DE COMPROVANTE PARA ASSINATURA
870,00
870,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2024
IMPRESSORA NÃO FISCAL TERMICA TM-T20X USP EPSON
Finalidade: IMPRESSORA NÃO FISCAL TERMICA TM-T20X USP EPSON PARA SETOR DE FARMACIA, EMISÃO DE COMPROVANTE PARA ASSINATURA
870,00
12/03/2024
Conforme DANFE Nº 2/19496;
870,00
05/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1985/2024
SPONCHIADO INFORMATICA LTDA - 1804
870,00
05/04/2024
estorno
-870,00
08/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1985/2024
SPONCHIADO INFORMATICA LTDA - 1804
870,00
TOTAL
870,00
870,00
870,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.