Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CLÍNICA RADIOLÓGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2166 |
Data de lançamento: |
13/03/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
Finalidade: SERVIÇO DE IMAGEM PARA PACIENTE INTERNADO NO SUS |
567,00 |
567,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/03/2024 |
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
Finalidade: SERVIÇO DE IMAGEM PARA PACIENTE INTERNADO NO SUS |
567,00 |
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13/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/42389; |
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567,00 |
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08/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2166/2024
CLÍNICA RADIOLÓGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA - 2424 |
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567,00 |
TOTAL |
567,00 |
567,00 |
567,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.