Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: NELSON VANSO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2275 |
Data de lançamento: |
15/03/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
19.93 |
SALAME |
31,90 |
635,77 |
1.00 |
BANHA |
25,00 |
25,00 |
1.14 |
GENEROS ALIMENTICIOS COPA DE LOMBO SUINO |
70,00 |
80,01 |
52.00 |
GENEROS ALIMENTICIOS - TORRESMO
Finalidade: GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS |
15,00 |
780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2024 |
SALAME BANHA GENEROS ALIMENTICIOS COPA DE LOMBO SUINO GENEROS ALIMENTICIOS - TORRESMO
Finalidade: GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS |
1.520,78 |
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15/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/52162149; |
|
1.520,78 |
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03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2275/2024
Nelson Vanso - 3438 |
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1.520,78 |
TOTAL |
1.520,78 |
1.520,78 |
1.520,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.