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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCELO ARRUDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2281 Data de lançamento: 15/03/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Unidade: GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, ASSINAR CONVÊNIO SEDUR PAVIMENTA. VEÍCULO COROLLA CROSS 400,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2024 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, ASSINAR CONVÊNIO SEDUR PAVIMENTA. VEÍCULO COROLLA CROSS 400,00
15/03/2024 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, ASSINAR CONVÊNIO SEDUR PAVIMENTA. VEÍCULO COROLLA CROSS 400,00
28/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2024 Marcelo Arruda - 203 160,66
28/03/2024 valor não utilizado -239,34
28/03/2024 valor não utilizado -239,34
TOTAL 160,66 160,66 160,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.