Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DEZ ELETRICIDADE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2286 |
Data de lançamento: |
15/03/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
SOQUETE PORCELANA |
3,94 |
31,52 |
65.00 |
CABO PP 4X16MM 0,6/1kv HRPR
Finalidade: INSTALAÇÃO ELETRICA PARQUE DE EVENTOS DA EXPO BARRA 2024 |
64,00 |
4.160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2024 |
SOQUETE PORCELANA CABO PP 4X16MM 0,6/1kv HRPR
Finalidade: INSTALAÇÃO ELETRICA PARQUE DE EVENTOS DA EXPO BARRA 2024 |
4.191,52 |
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20/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/24340; |
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4.191,52 |
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03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2286/2024
DEZ ELETRICIDADE LTDA - 5788 |
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4.191,52 |
TOTAL |
4.191,52 |
4.191,52 |
4.191,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.