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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VUPT PROVEDORA DE INTERNET LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2318 Data de lançamento: 15/03/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES
Função: Comunicações
Subfunção: Telecomunicações
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE INTERNET URBANA/ RURAL/TORRES DE TELEFONIA E TV
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET LINHA CAMPO ALEGRE, SN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET LINHA CAMPO ALEGRE, SN 170,00 170,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET LINHA CAMPO ALEGRE, SN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET LINHA CAMPO ALEGRE, SN 170,00
19/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº U/7600; 170,00
21/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2318/2024 VUPT PROVEDORA DE INTERNET LTDA - 5862 170,00
TOTAL 170,00 170,00 170,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.