Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LAERCIO CARLOS LERIN/ SANDRA MARA PIOVESAN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2319 |
Data de lançamento: |
15/03/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
50.00 |
QUEIJO COLONIAL
Finalidade: GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS FESTIVIDADES DA EXPO BARRA 2024 |
30,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2024 |
QUEIJO COLONIAL
Finalidade: GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS FESTIVIDADES DA EXPO BARRA 2024 |
1.500,00 |
|
|
20/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 224/547875; |
|
1.500,00 |
|
20/03/2024 |
Cfe. FUNRURAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 2319/2024, 7085 - LAERCIO CARLOS LERIN/ SANDRA MARA PIOVESAN |
|
|
22,50 |
05/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2319/2024
LAERCIO CARLOS LERIN/ SANDRA MARA PIOVESAN - 7085 |
|
|
1.477,50 |
05/04/2024 |
retorno ted |
|
|
-1.477,50 |
11/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2319/2024
LAERCIO CARLOS LERIN/ SANDRA MARA PIOVESAN - 7085 |
|
|
1.477,50 |
TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
FUNRURAL |
20/03/2024 |
22,50 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
22,50 |
|
|