Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ALTAIR DE VALLE |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2341 |
Data de lançamento: |
19/03/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
Natureza da despesa: |
Auxilio |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AUXILIO DE SAÚDE COF. LEI MUNICIPAL.
Finalidade: PGAMENTO DE CONSULTA COM UROLOGISTA PARA PACIENTE INTERNADO SUS |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/03/2024 |
AUXILIO DE SAÚDE COF. LEI MUNICIPAL.
Finalidade: PGAMENTO DE CONSULTA COM UROLOGISTA PARA PACIENTE INTERNADO SUS |
300,00 |
|
|
19/03/2024 |
AUXILIO DE SAÚDE COF. LEI MUNICIPAL.
Finalidade: PGAMENTO DE CONSULTA COM UROLOGISTA PARA PACIENTE INTERNADO SUS
|
|
300,00 |
|
03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2341/2024
Altair de Valle - 4512 |
|
|
300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.