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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063

Dados do Empenho
Número do empenho: 235 Data de lançamento: 15/01/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO INFANTIL/ADOLESCENTE E ADULTA
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: OFICINA DE TEATRO MÊS DEZEMBRO DE 2023. 2.880,00 2.880,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: OFICINA DE TEATRO MÊS DEZEMBRO DE 2023. 2.880,00
15/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/20; 2.880,00
15/01/2024 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 235/2024, DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063 144,00
23/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 235/2024 DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063 - 6518 2.736,00
TOTAL 2.880,00 2.880,00 2.880,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES 15/01/2024 144,00 Lançada
TOTAL   144,00