Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARILUCI PIGATTO KUSIAK |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2359 |
Data de lançamento: |
20/03/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LAVAGEM
Finalidade: Lavagem de veículos da Secretaria de Educação placas IZI1H79, JAL 4G73, JAL 5B41. |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/03/2024 |
LAVAGEM
Finalidade: Lavagem de veículos da Secretaria de Educação placas IZI1H79, JAL 4G73, JAL 5B41. |
350,00 |
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20/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/ 10; |
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350,00 |
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11/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2359/2024
MARILUCI PIGATTO KUSIAK - 7035 |
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350,00 |
TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.