Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: NADIR PEREIRA DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2363 |
Data de lançamento: |
20/03/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Finalidade: ASSINATURA ANUAL JORNAL A REGIÃO |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/03/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Finalidade: ASSINATURA ANUAL JORNAL A REGIÃO |
500,00 |
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02/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1067; |
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500,00 |
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08/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2363/2024
NADIR PEREIRA DA SILVA - 6014 |
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500,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.