Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: IPE INST PREV DO ESTADO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2366 |
Data de lançamento: |
20/03/2024 |
Tipo de empenho: |
IPERGS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
Natureza da despesa: |
IPERGS sobre Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ipe patronal 02/2024 |
740,20 |
740,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/03/2024 |
ipe patronal 02/2024 |
740,20 |
|
|
20/03/2024 |
ipe patronal 02/2024
|
|
740,20 |
|
22/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2366/2024
IPE INST PREV DO ESTADO - 3092 |
|
|
740,20 |
TOTAL |
740,20 |
740,20 |
740,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.