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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2377 Data de lançamento: 22/03/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 19. RECAPAGEM DE PNEUS 215X75 R 17.5, BORRACHUDO MISTO, PROFUNDIDADE MÍNIMA SULCOS DE 12,5MM 374,00 1.122,00
2.00 20. VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 215X75 R17.5 99,00 198,00
1.00 33. RECAPAGEM DE PNEUS 275X80 R 22.5, RADIAL, BORRACHUDO, A FRIO, PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCOS 21 MM 532,00 532,00
4.00 43. RECAPAGEM DE PNEUS 750X16, COMUM, BORRACHUDO, A FRIO PROF.MINIMA DE SULCO DE 10 MM 359,00 1.436,00
2.00 61. RECAPAGEM DE PNEUS 1000 R 20, RADIAL, BORRACHUDO, A FRIO, PROFUNDIDADE MINIMA DOS SULCOS 21 MM 493,00 986,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2024 19. RECAPAGEM DE PNEUS 215X75 R 17.5, BORRACHUDO MISTO, PROFUNDIDADE MÍNIMA SULCOS DE 12,5MM 20. VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 215X75 R17.5 33. RECAPAGEM DE PNEUS 275X80 R 22.5, RADIAL, BORRACHUDO, A FRIO, PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCOS 21 MM 43. RECAPAGEM DE PNEUS 750X16, COMUM, BORRACHUDO, A FRIO PROF.MINIMA DE SULCO DE 10 MM 61. RECAPAGEM DE PNEUS 1000 R 20, RADIAL, BORRACHUDO, A FRIO, PROFUNDIDADE MINIMA DOS SULCOS 21 MM 4.274,00
26/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/254; 3.915,00
05/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2377/2024 GUERRA PNEUS LTDA - 6667 3.915,00
14/10/2024 ESTORNADO POR NÃO TER SIDO ENTREGUE O MATERIAL -359,00
TOTAL 3.915,00 3.915,00 3.915,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.