Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: IPE INST PREV DO ESTADO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2382 |
Data de lançamento: |
22/03/2024 |
Tipo de empenho: |
IPERGS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.08.11.02.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO |
Natureza da despesa: |
IPERGS sobre Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
IPE PATRONAL - FAPS |
7.231,81 |
7.231,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2024 |
IPE PATRONAL - FAPS |
7.231,81 |
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22/03/2024 |
IPE PATRONAL - FAPS
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|
7.231,81 |
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03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2382/2024
IPE INST PREV DO ESTADO - 3092 |
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7.231,81 |
03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2382/2024
IPE INST PREV DO ESTADO - 3092 |
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7.010,66 |
03/04/2024 |
1 |
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-7.231,81 |
04/06/2024 |
Pagamento de Empenho 2382/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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221,15 |
TOTAL |
7.231,81 |
7.231,81 |
7.231,81 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.