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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2439 Data de lançamento: 22/03/2024
Tipo de empenho: PESSOAL A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: CONTADORIA E TESOURARIA MUNICIPAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRAMA EDUCAÇÃO FISCAL
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2024 0,00 1.663,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2024 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2024 1.663,89
22/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 1.663,89
28/03/2024 Pagamento de Empenho 2439/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.663,89
TOTAL 1.663,89 1.663,89 1.663,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.