Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CAIXA FEDERAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
246 |
Data de lançamento: |
15/01/2024 |
Tipo de empenho: |
OPERAÇÃO DE CREDITO AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PRINCIPA |
Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
Conta de Despesa: |
4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO CONTRATO 060113006/21 -FINISA-02 |
18.140,29 |
217.683,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/01/2024 |
VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO CONTRATO 060113006/21 -FINISA-02 |
217.683,48 |
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15/01/2024 |
estornado |
-217.683,48 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.