Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA PGTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2470 |
Data de lançamento: |
22/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO MEIO AMBIENTE E FLORESTAS |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2024 |
0,00 |
6.759,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2024 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2024 |
6.759,20 |
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22/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO
03/2024 |
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6.759,20 |
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28/03/2024 |
Pagamento de Empenho 2470/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.759,20 |
TOTAL |
6.759,20 |
6.759,20 |
6.759,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.