Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2024 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2024 |
55.710,43 |
|
|
22/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO
03/2024 |
|
55.710,43 |
|
22/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Construcao E Restauracao de Rodovia (61) |
|
|
73,92 |
22/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL (S/ SLR MINIMO) - LAIANE FRAVETO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Construcao E Restauracao de Rodovia (61) |
|
|
494,20 |
22/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Construcao E Restauracao de Rodovia (61) |
|
|
558,15 |
22/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Construcao E Restauracao de Rodovia (61) |
|
|
1.279,45 |
22/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL (S/REND. LIQUIDO) MARINES SIMONE B, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Construcao E Restauracao de Rodovia (61) |
|
|
1.332,35 |
22/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Construcao E Restauracao de Rodovia (61) |
|
|
1.623,24 |
22/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Construcao E Restauracao de Rodovia (61) |
|
|
3.624,20 |
22/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Construcao E Restauracao de Rodovia (61) |
|
|
6.168,27 |
22/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Construcao E Restauracao de Rodovia (61) |
|
|
7.275,72 |
28/03/2024 |
Pagamento de Empenho 2474/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
33.280,93 |
TOTAL |
55.710,43 |
55.710,43 |
55.710,43 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.