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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CAIXA FEDERAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 254 Data de lançamento: 15/01/2024
Tipo de empenho: OPERAÇÃO DE CREDITO JUROS - FINISA
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS
Unidade: ENCARGOS ESPECIAIS
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: ENCARGOS ESPECIAIS
Conta de Despesa: 3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JUROS CONTRATO FINISA 530.1893 FINISA-01 300.000,00 300.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2024 JUROS CONTRATO FINISA 530.1893 FINISA-01 300.000,00
19/01/2024 JUROS CONTRATO FINISA 530.1893 FINISA-01 23.936,35
22/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 254/2024 CAIXA FEDERAL - 3377 23.936,35
20/02/2024 JUROS CONTRATO FINISA 530.1893 FINISA-01 20.986,04
20/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 254/2024 CAIXA FEDERAL - 3377 20.986,04
15/03/2024 JUROS CONTRATO FINISA 530.1893 FINISA-01 22.567,14
20/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 254/2024 CAIXA FEDERAL - 3377 22.567,14
22/04/2024 JUROS CONTRATO FINISA 530.1893 FINISA-01 22.635,72
22/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 254/2024 CAIXA FEDERAL - 3377 22.635,72
22/05/2024 JUROS CONTRATO FINISA 530.1893 FINISA-01 PARCELA 52/113 19.108,18
31/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 254/2024 CAIXA FEDERAL - 3377 19.108,18
18/06/2024 JUROS CONTRATO FINISA 530.1893 FINISA-01 19.108,18
19/06/2024 liquidado indevidamente -19.108,18
14/10/2024 VALOR ESTORNADO POR TER SIDO SUSPENSA TEMPORARIAMENTE AS PARCELAS MENSAIS -140.000,00
TOTAL 160.000,00 109.233,43 109.233,43
SALDO A PAGAR 50.766,57
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.