Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: UNIMED ERECHIM COOP SERV SAÚDE LTDA - HOSPITAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2640 |
Data de lançamento: |
25/03/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
Finalidade: GASTOS CIRURGICOS |
9.700,00 |
9.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2024 |
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
Finalidade: GASTOS CIRURGICOS |
9.700,00 |
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25/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/53131; |
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9.700,00 |
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25/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 2640/2024, UNIMED ERECHIM COOP SERV SAÚDE LTDA - HOSPITAL |
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465,60 |
25/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2640/2024
UNIMED ERECHIM COOP SERV SAÚDE LTDA - HOSPITAL - 7092 |
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9.234,40 |
TOTAL |
9.700,00 |
9.700,00 |
9.700,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
25/03/2024 |
465,60 |
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Lançada |
TOTAL |
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465,60 |
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