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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JEAN CARLOS ANGHINONI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2669 Data de lançamento: 25/03/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. CONV. TRANSP. ESC. ESTADUAL- FUND/INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR TER4CERIZADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. 11.896,50 11.896,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR TER4CERIZADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. 11.896,50
02/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/7; 11.896,50
05/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2669/2024 JEAN CARLOS ANGHINONI - 5712 11.896,50
TOTAL 11.896,50 11.896,50 11.896,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.