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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 10:35.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO ESCOLAR E INFORMATIC

Dados do Empenho
Número do empenho: 2680 Data de lançamento: 25/03/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 polaseal plastico para plastificar Finalidade: COMPRA DE POLASEAL PARA EMPLASTIFICAR CARTÃO SUS 22,00 44,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2024 polaseal plastico para plastificar Finalidade: COMPRA DE POLASEAL PARA EMPLASTIFICAR CARTÃO SUS 44,00
25/03/2024 Conforme DANFE Nº 001/6261; 44,00
08/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2680/2024 BENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO ESCOLAR E INFORMATICA EIRELI - 5898 44,00
TOTAL 44,00 44,00 44,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.