Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RUAN MATEUS ZATTI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2683 |
Data de lançamento: |
26/03/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PELICULA PARA VEÍCULOS - DUAS VANS DA SAUDE E AAMBULANCIA
Finalidade: PELICULA PARA VEÍCULOS - DUAS VANS DA SAUDE E A AMBULANCIA |
2.320,00 |
2.320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/03/2024 |
PELICULA PARA VEÍCULOS - DUAS VANS DA SAUDE E AAMBULANCIA
Finalidade: PELICULA PARA VEÍCULOS - DUAS VANS DA SAUDE E A AMBULANCIA |
2.320,00 |
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26/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/52231814; |
|
2.320,00 |
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23/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2683/2024
RUAN MATEUS ZATTI - 5618 |
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2.320,00 |
TOTAL |
2.320,00 |
2.320,00 |
2.320,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.