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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 09:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO ESCOLAR E INFORMATIC

Dados do Empenho
Número do empenho: 2685 Data de lançamento: 26/03/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO INFANTIL/ADOLESCENTE E ADULTA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 materias diversos- porta lapis, fita crepe, fita adesiva, alfinete, corretivo, cartas para jogar, calculadora, pasta, elastico, bastão de cola, sulfite. Finalidade: Material para expediente. 391,46 391,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2024 materias diversos- porta lapis, fita crepe, fita adesiva, alfinete, corretivo, cartas para jogar, calculadora, pasta, elastico, bastão de cola, sulfite. Finalidade: Material para expediente. 391,46
26/03/2024 Conforme DANFE Nº 001/6258; 391,46
09/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2685/2024 BENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO ESCOLAR E INFORMATICA EIRELI - 5898 391,46
TOTAL 391,46 391,46 391,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.