Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: BENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO ESCOLAR E INFORMATIC |
Número do empenho: | 2685 | Data de lançamento: | 26/03/2024 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO INFANTIL/ADOLESCENTE E ADULTA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | materias diversos- porta lapis, fita crepe, fita adesiva, alfinete, corretivo, cartas para jogar, calculadora, pasta, elastico, bastão de cola, sulfite. Finalidade: Material para expediente. | 391,46 | 391,46 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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26/03/2024 | materias diversos- porta lapis, fita crepe, fita adesiva, alfinete, corretivo, cartas para jogar, calculadora, pasta, elastico, bastão de cola, sulfite. Finalidade: Material para expediente. | 391,46 | ||
26/03/2024 | Conforme DANFE Nº 001/6258; | 391,46 | ||
09/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2685/2024 BENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO ESCOLAR E INFORMATICA EIRELI - 5898 | 391,46 | ||
TOTAL | 391,46 | 391,46 | 391,46 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |