Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2714 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MÃO DE OBRA DE SERVIÇO
Finalidade: SERVIÇO DE CABEAMENTO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL E CONSERTO DE AR CONDICIONADO. |
430,00 |
430,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2024 |
MÃO DE OBRA DE SERVIÇO
Finalidade: SERVIÇO DE CABEAMENTO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL E CONSERTO DE AR CONDICIONADO. |
430,00 |
|
|
08/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/234; T/233; |
|
430,00 |
|
11/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2714/2024
Menegat Comércio de Eletronicos Ltda - ME - 361 |
|
|
430,00 |
TOTAL |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.