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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 10:35.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2717 Data de lançamento: 27/03/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 PANO DE LIMPEZA 13,60 68,00
12.00 DESENGRIPANTE Finalidade: Material para utilização na oficina mecanica 7,97 95,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2024 PANO DE LIMPEZA DESENGRIPANTE Finalidade: Material para utilização na oficina mecanica 163,57
27/03/2024 Conforme DANFE Nº 001/33768; 163,57
10/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2717/2024 STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369 163,57
TOTAL 163,57 163,57 163,57
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.