Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2717 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
PANO DE LIMPEZA |
13,60 |
68,00 |
12.00 |
DESENGRIPANTE
Finalidade: Material para utilização na oficina mecanica |
7,97 |
95,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2024 |
PANO DE LIMPEZA DESENGRIPANTE
Finalidade: Material para utilização na oficina mecanica |
163,57 |
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27/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/33768; |
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163,57 |
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10/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2717/2024
STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369 |
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163,57 |
TOTAL |
163,57 |
163,57 |
163,57 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.