Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2718 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
10 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
63.22 |
ÓLEO DIESEL S10 |
5,99 |
378,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2024 |
ÓLEO DIESEL S10 |
378,71 |
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27/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/353; |
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378,71 |
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28/03/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2718/2024
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 |
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0,00 |
28/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2718/2024 |
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212,48 |
11/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2718/2024
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 |
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166,23 |
12/06/2024 |
PAGAMENTO INDEVIDO |
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-166,23 |
14/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2718/2024
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 |
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166,23 |
TOTAL |
378,71 |
378,71 |
378,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
27/03/2024 |
0,91 |
2613/2024 |
A Lançar |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
28/03/2024 |
212,48 |
2911/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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213,39 |
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