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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2767 Data de lançamento: 28/03/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MERENDA ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 REQUEIJÃO 5,99 41,93
35.00 LEITE 4,99 174,65
25.00 BEBIDA LÁCTEA 5,50 137,50
3.00 MARGARINA 11,30 33,90
3.00 ARROZ PARBOLIZADO PCT 5 KG 29,99 89,97
2.00 ARROZ BRANCO 29,99 59,98
5.00 BISCOITO CASAREDO MARIA 14,99 74,95
5.00 BISCOITO AMANTEIGADO 14,99 74,95
2.00 FARINHA DE TRIGO 21,99 43,98
4.00 AZEITE DE OLIVA 42,00 168,00
5.00 CAFÉ 21,99 109,95
2.00 COLORAU 6,30 12,60
3.00 FEIJÃO PRETO 9,00 27,00
2.00 CACAU EM PÓ 50% 64,00 128,00
1.00 VINAGRE Finalidade: LANCHE E ALMOÇO PARA CRIANÇAS QUE FAZEM OFICINAS NO CONTRATURNO, KARATE, TEATRO,ESCOLHINHA DE FUTEBOL, BANDA E DANÇAS GAUCHESCAS. 24,99 24,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2024 REQUEIJÃO LEITE BEBIDA LÁCTEA MARGARINA ARROZ PARBOLIZADO PCT 5 KG ARROZ BRANCO BISCOITO CASAREDO MARIA BISCOITO AMANTEIGADO FARINHA DE TRIGO AZEITE DE OLIVA CAFÉ COLORAU FEIJÃO PRETO CACAU EM PÓ 50% VINAGRE Finalidade: LANCHE E ALMOÇO PARA CRIANÇAS QUE FAZEM OFICINAS NO CONTRATURNO, KARATE, TEATRO,ESCOLHINHA DE FUTEBOL, BANDA E DANÇAS GAUCHESCAS. 1.202,35
02/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/25759; 1.202,35
10/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2767/2024 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 1.202,35
TOTAL 1.202,35 1.202,35 1.202,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.