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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2775 Data de lançamento: 28/03/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAVAGEM LAVAGEM BONGO JAV 5B41 60,00 60,00
1.00 LAVAGEM GOL RLD 0D38 Finalidade: LAVAGEM BONGO JAV 5B41, GOL RLD 0D38 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2024 LAVAGEM LAVAGEM BONGO JAV 5B41 LAVAGEM GOL RLD 0D38 Finalidade: LAVAGEM BONGO JAV 5B41, GOL RLD 0D38 95,00
28/03/2024 Conforme DANFE Nº 890/52351189; 95,00
12/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2775/2024 ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI - 5756 95,00
TOTAL 95,00 95,00 95,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.