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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2777 Data de lançamento: 28/03/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 KIT EMBREAGEM 1.076,00 1.076,00
1.00 BANDEJA SUSPENSÃO TRASEIRA 251,00 251,00
1.00 FLUIDO TIPO A 35,00 35,00
1.00 materias diversos 240,00 240,00
1.00 JOGO DE PASTILHAS 252,00 252,00
1.00 FLUIDO DE FREIO 35,00 35,00
1.00 BATERIA 60 AH Finalidade: Peças para manutenção de veiculo SPACE FOX IUX5096 450,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2024 KIT EMBREAGEM BANDEJA SUSPENSÃO TRASEIRA FLUIDO TIPO A materias diversos JOGO DE PASTILHAS FLUIDO DE FREIO BATERIA 60 AH Finalidade: Peças para manutenção de veiculo SPACE FOX IUX5096 2.339,00
28/03/2024 Conforme DANFE Nº 890/52363273; 2.339,00
12/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2777/2024 ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI - 5756 2.339,00
TOTAL 2.339,00 2.339,00 2.339,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.