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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 10:35.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2780 Data de lançamento: 28/03/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA. Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA SPIN PLACA IZG 2I39 (4 LTR DE ÓLEO, FILTRO DO MOTOR, E DO AR E DO COMBUSTIVEL E FILTRO DE ÓLEO), PARA A L200 IMT 7410:ROLAMENTO E ESTATOR DO ALTERNADOR, 2 PIVO E BRAÇO DA DIREÇÃO 1.611,00 1.611,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA. Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA SPIN PLACA IZG 2I39 (4 LTR DE ÓLEO, FILTRO DO MOTOR, E DO AR E DO COMBUSTIVEL E FILTRO DE ÓLEO), PARA A L200 IMT 7410:ROLAMENTO E ESTATOR DO ALTERNADOR, 2 PIVO E BRAÇO DA DIREÇÃO 1.611,00
28/03/2024 Conforme DANFE Nº 890/52363578; 1.611,00
12/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2780/2024 ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI - 5756 1.611,00
TOTAL 1.611,00 1.611,00 1.611,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.