Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FAPS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2806 |
Data de lançamento: |
28/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
Natureza da despesa: |
FAPS sobre Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FAPS PARTE PATRONAL, REF.: FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS MES anterior |
0,00 |
474,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2024 |
FAPS PARTE PATRONAL, REF.: FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS MES anterior |
474,10 |
|
|
28/03/2024 |
FOLHA FERIAS PATRONAL MES ANTERIOR |
|
474,10 |
|
18/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2806/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
474,10 |
TOTAL |
474,10 |
474,10 |
474,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.