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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2808 Data de lançamento: 28/03/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
Conta de Despesa: 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Natureza da despesa: INSS sobre Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PARTE PATRONAL DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF.: FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS MES anterior 0,00 60,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2024 INSS PARTE PATRONAL DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF.: FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS MES anterior 60,80
28/03/2024 FOLHA FERIAS PATRONAL MES ANTERIOR 60,80
16/04/2024 EMPENHADO A MAIOR -0,03
16/04/2024 EMPENHADO A MAIOR -0,03
17/04/2024 Pagamento de Empenho 2808/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 60,77
TOTAL 60,77 60,77 60,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.