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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IPE INST PREV DO ESTADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2812 Data de lançamento: 28/03/2024
Tipo de empenho: IPERGS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa: IPERGS sobre Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
IPE PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS MES anterior 0,00 109,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2024 IPE PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS MES anterior 109,67
28/03/2024 FOLHA FERIAS PATRONAL MES ANTERIOR 109,67
02/04/2024 Pagamento de Empenho 2812/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 109,67
TOTAL 109,67 109,67 109,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.