Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JULCIANE DO NASCIMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2819 |
Data de lançamento: |
01/04/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
restituição alimentação
Finalidade: RESTITUIÇÃO ALIMENTAR DE UM ALMOÇO PARA JULCIANE DO NASCIMENTO, IDA PARA ERECHIM FAZER COMPRAS PARA ESCOLA. |
41,55 |
41,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/04/2024 |
restituição alimentação
Finalidade: RESTITUIÇÃO ALIMENTAR DE UM ALMOÇO PARA JULCIANE DO NASCIMENTO, IDA PARA ERECHIM FAZER COMPRAS PARA ESCOLA. |
41,55 |
|
|
01/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/172702; |
|
41,55 |
|
11/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2819/2024
JULCIANE DO NASCIMENTO - 5811 |
|
|
41,55 |
TOTAL |
41,55 |
41,55 |
41,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.