MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA VIAGEM A CAPITAL FEDERAL. ACOMPANHAR DEMANDAS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E CONGRESSO NACIONAL.
SAÍDA PREVISTA PARA DIA 08 E RETORNO DIA 11/04/2024.
3.150,88
3.150,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2024
TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA VIAGEM A CAPITAL FEDERAL. ACOMPANHAR DEMANDAS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E CONGRESSO NACIONAL.
SAÍDA PREVISTA PARA DIA 08 E RETORNO DIA 11/04/2024.
3.150,88
02/04/2024
TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA VIAGEM A CAPITAL FEDERAL. ACOMPANHAR DEMANDAS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E CONGRESSO NACIONAL.
SAÍDA PREVISTA PARA DIA 08 E RETORNO DIA 11/04/2024.
3.150,88
16/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2822/2024
Marcelo Arruda - 203
3.150,88
TOTAL
3.150,88
3.150,88
3.150,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.