Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PROTELUVAS COM DE EQUIP DE PROTEÇAO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2824 |
Data de lançamento: |
02/04/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA 30 micras |
10,35 |
20,70 |
1.00 |
FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA 50 micras
Finalidade: FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA PARA SINALIZAÇÃO |
21,95 |
21,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2024 |
FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA 30 micras FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA 50 micras
Finalidade: FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA PARA SINALIZAÇÃO |
42,65 |
|
|
02/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/16124; |
|
42,65 |
|
12/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2824/2024 - REF. ABRIL/2024
PROTELUVAS COM DE EQUIP DE PROTEÇAO LTDA ME - 2411 |
|
|
42,14 |
12/04/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2824/2024 |
|
|
0,51 |
TOTAL |
42,65 |
42,65 |
42,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
03/04/2024 |
0,51 |
3015/2024 |
Lançada |
TOTAL |
|
0,51 |
|
|