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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2829 Data de lançamento: 02/04/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAVAGEM 440,00 440,00
1.00 MÃO DE OBRA MECÂNICA 310,00 310,00
1.00 CONSERTO PNEU Finalidade: LAVAGEM DE CARRO SPIN IZG 2I39, LAVAGEM DE GOL RLD 0D48, LAVAGEM SPRINTER JCL 9E26, LAVAGEM AMBULÂNCIA IUS 7358, LAVAGEM DUBLO, MÃO DE OBRA L200 IMT 8A81, CONSERTO DE PNEU, MÃO DE OBRA L200 IMT 7410 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2024 LAVAGEM MÃO DE OBRA MECÂNICA CONSERTO PNEU Finalidade: LAVAGEM DE CARRO SPIN IZG 2I39, LAVAGEM DE GOL RLD 0D48, LAVAGEM SPRINTER JCL 9E26, LAVAGEM AMBULÂNCIA IUS 7358, LAVAGEM DUBLO, MÃO DE OBRA L200 IMT 8A81, CONSERTO DE PNEU, MÃO DE OBRA L200 IMT 7410 770,00
02/04/2024 Conforme DANFE Nº 890/52404247; 770,00
12/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2829/2024 ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI - 5756 770,00
TOTAL 770,00 770,00 770,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.