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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2865 Data de lançamento: 03/04/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 VULCANIZAÇÃO PNEU - 1000R20 RADIAL BORRACHUDO Finalidade: VULCANIZAÇÃO PNEU - 1000R20 RADIAL BORRACHUDO 145,00 580,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2024 VULCANIZAÇÃO PNEU - 1000R20 RADIAL BORRACHUDO Finalidade: VULCANIZAÇÃO PNEU - 1000R20 RADIAL BORRACHUDO 580,00
19/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/349; 580,00
24/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2865/2024 GUERRA PNEUS LTDA - 6667 580,00
TOTAL 580,00 580,00 580,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.