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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PATRIK LUAN DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2883 Data de lançamento: 03/04/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PONTEIRA ALTA PRESSÃO 5/8 35,00 35,00
1.00 PONTEIRA ALTA PRESSÃO 5/8 43,00 43,00
2.00 CAPA 5/8 Finalidade: Peças para manutenção de maquinas e equipamentos 13,00 26,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2024 PONTEIRA ALTA PRESSÃO 5/8 PONTEIRA ALTA PRESSÃO 5/8 CAPA 5/8 Finalidade: Peças para manutenção de maquinas e equipamentos 104,00
11/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/8184; 104,00
12/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2883/2024 PATRIK LUAN DA SILVA ME - 5697 104,00
TOTAL 104,00 104,00 104,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.