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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 10:35.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PAVIBRAS EMPREENDIMENTOS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2908 Data de lançamento: 04/04/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Unidade: SECRETARIA DA CIDADANIA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Execução sondagem de solos a percussão (SPT) 2.050,00 2.050,00
1.00 CORRIDA DE DESLOCAMENTO 350,00 350,00
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Laudo e Descrição Geológica 215,00 215,00
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Relatório técnico com ART do trabalho 385,00 385,00
1.00 DESLOCAMENTO DE ASSISTENCIA - Taxa de deslocamento e instalação Finalidade: Realização de Sondagem a Percussão (SPT), relatórios técnicos e ART, para terreno no município de Barra do Rio Azul / RS, para intalação do novo CRAS 1.500,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Execução sondagem de solos a percussão (SPT) CORRIDA DE DESLOCAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Laudo e Descrição Geológica PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Relatório técnico com ART do trabalho DESLOCAMENTO DE ASSISTENCIA - Taxa de deslocamento e instalação Finalidade: Realização de Sondagem a Percussão (SPT), relatórios técnicos e ART, para terreno no município de Barra do Rio Azul / RS, para intalação do novo CRAS 4.500,00
05/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/663; 4.500,00
05/04/2024 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 2908/2024, 7115 - PAVIBRAS EMPREENDIMENTOS EIRELI 136,35
12/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2908/2024 PAVIBRAS EMPREENDIMENTOS EIRELI - 7115 4.363,65
TOTAL 4.500,00 4.500,00 4.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES 05/04/2024 136,35 Lançada
TOTAL   136,35