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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 10:35.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIANI MOLAS E PEÇAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2936 Data de lançamento: 05/04/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BUCHA ATEGO - BUCHA ATEGO 112,00 112,00
1.00 BUCHA MOLA DIANTEIRA - CAMINHÃO 175,00 175,00
1.00 MOLA MESTRE - CAMINHÃO 1.590,00 1.590,00
1.00 PINO CENTRO Finalidade: pEÇAS PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO ATEGO 2730 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2024 BUCHA ATEGO - BUCHA ATEGO BUCHA MOLA DIANTEIRA - CAMINHÃO MOLA MESTRE - CAMINHÃO PINO CENTRO Finalidade: pEÇAS PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO ATEGO 2730 1.897,00
05/04/2024 Conforme DANFE Nº 1/685; 1.897,00
18/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2936/2024 FABIANI MOLAS E PEÇAS - 6980 1.897,00
TOTAL 1.897,00 1.897,00 1.897,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.