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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 09:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LB COMUNICAçõES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2945 Data de lançamento: 05/04/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO: REFEIÇÃO E HOSPEDAGEM EM HOTEL, NA VIAGEM A PORTO ALEGRE, PRESTANDO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE JORNALISMO, PARA MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº069/2017. ( FAMURS E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA). 220,00 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2024 RESSARCIMENTO: REFEIÇÃO E HOSPEDAGEM EM HOTEL, NA VIAGEM A PORTO ALEGRE, PRESTANDO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE JORNALISMO, PARA MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº069/2017. ( FAMURS E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA). 220,00
05/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 102/73050; E/2855; 220,00
10/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2945/2024 LB Comunicações Ltda - 1348 220,00
TOTAL 220,00 220,00 220,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.