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Última atualização realizada em 22/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RIGO E CALLEGARI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2947 Data de lançamento: 05/04/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 PARAFUSO 12MM X 4000mm com porca e aruela - PARAFUSO 12MM X 4000mm com porca e aruela Finalidade: Material para manutenção eletrica 32,44 324,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2024 PARAFUSO 12MM X 4000mm com porca e aruela - PARAFUSO 12MM X 4000mm com porca e aruela Finalidade: Material para manutenção eletrica 324,40
08/04/2024 Conforme DANFE Nº 0/53844; 324,40
29/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2947/2024 RIGO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS - 6803 324,40
TOTAL 324,40 324,40 324,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.