Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RIGO E CALLEGARI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2947 |
Data de lançamento: |
05/04/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
PARAFUSO 12MM X 4000mm com porca e aruela - PARAFUSO 12MM X 4000mm com porca e aruela
Finalidade: Material para manutenção eletrica |
32,44 |
324,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/04/2024 |
PARAFUSO 12MM X 4000mm com porca e aruela - PARAFUSO 12MM X 4000mm com porca e aruela
Finalidade: Material para manutenção eletrica |
324,40 |
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08/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/53844; |
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324,40 |
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29/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2947/2024
RIGO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS - 6803 |
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324,40 |
TOTAL |
324,40 |
324,40 |
324,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.