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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 2954 Data de lançamento: 08/04/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 atadura 1,25 12,49
10.00 bandagem 34,00 340,00
300.00 fralda geriatrica EX 2,10 630,00
300.00 fralda geriatrica M 1,85 555,00
400.00 fralda geriatrica G 1,98 792,00
5.00 papel cirurgico 30 X 100m 124,50 622,50
5.00 papel cirurgico 50 mm X100 19,33 96,64
10.00 seringa descartavel 01 ml com agulha 0,18 1,80
20.00 soro fisiologico 500 ml 13,42 268,40
100.00 soro fisiologico 100 ml 5,90 590,00
50.00 soro fisiologico 1000 ml MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO AMBULAT´ROIOR DA UBS 8,50 425,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2024 atadura bandagem fralda geriatrica EX fralda geriatrica M fralda geriatrica G papel cirurgico 30 X 100m papel cirurgico 50 mm X100 seringa descartavel 01 ml com agulha soro fisiologico 500 ml soro fisiologico 100 ml soro fisiologico 1000 ml MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO AMBULAT´ROIOR DA UBS 4.333,83
24/04/2024 Conforme DANFE Nº 1/35551; 1/35549; 1/35547; 1/35552; 1.985,06
30/04/2024 Conforme DANFE Nº 001/35728; 555,00
30/04/2024 Conforme DANFE Nº 001/35719; 001/35720; 611,40
22/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/35723; 1/35724; 1/35725; 1/35726; 1.054,68
22/05/2024 EMPENHADO A MAIOR -127,69
TOTAL 4.206,14 4.206,14 0,00
SALDO A PAGAR 4.206,14
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.