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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 10:35.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FF LOCADORA DE VEICULOS S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 3089 Data de lançamento: 11/04/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 02 PNEUS PARA VEÍCULO LOCADO (PLACA RLB9C58) 770,00 770,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2024 02 PNEUS PARA VEÍCULO LOCADO (PLACA RLB9C58) 770,00
11/04/2024 02 PNEUS PARA VEÍCULO LOCADO (PLACA RLB9C58) 770,00
16/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3089/2024 FF LOCADORA DE VEICULOS S/A - 7014 770,00
TOTAL 770,00 770,00 770,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.