Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FF LOCADORA DE VEICULOS S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3089 |
Data de lançamento: |
11/04/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
02 PNEUS PARA VEÍCULO LOCADO (PLACA RLB9C58) |
770,00 |
770,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/04/2024 |
02 PNEUS PARA VEÍCULO LOCADO (PLACA RLB9C58) |
770,00 |
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11/04/2024 |
02 PNEUS PARA VEÍCULO LOCADO (PLACA RLB9C58)
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770,00 |
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16/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3089/2024
FF LOCADORA DE VEICULOS S/A - 7014 |
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770,00 |
TOTAL |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.