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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PATRIK LUAN DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3109 Data de lançamento: 15/04/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TERMIINAL ALTA PRESSÃO FEMEA GIRATORIA 1.1/16 - TERMIINAL ALTA PRESSÃO 1.1/16 27,00 54,00
2.00 TERMIINAL ALTA PRESSÃO FEMEA GIRATORIA 7/8 45,00 90,00
2.00 ADAPTADOR - JCB 25,00 50,00
4.00 CAPA 3/4 4 TRAMAS Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MOTONIVELADORA CASE 845B 20,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2024 TERMIINAL ALTA PRESSÃO FEMEA GIRATORIA 1.1/16 - TERMIINAL ALTA PRESSÃO 1.1/16 TERMIINAL ALTA PRESSÃO FEMEA GIRATORIA 7/8 ADAPTADOR - JCB CAPA 3/4 4 TRAMAS Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MOTONIVELADORA CASE 845B 274,00
18/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/ 8223; 274,00
29/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3109/2024 PATRIK LUAN DA SILVA ME - 5697 274,00
TOTAL 274,00 274,00 274,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.