Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PANIFICADORA PAGLIARI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3157 |
Data de lançamento: |
16/04/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
GENEROS ALIMENTICIOS
Finalidade: 4 almoços no dia D da campanha de vacinação contra a Influenza, realizada no dia 13/04/2024 |
166,00 |
166,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/04/2024 |
GENEROS ALIMENTICIOS
Finalidade: 4 almoços no dia D da campanha de vacinação contra a Influenza, realizada no dia 13/04/2024 |
166,00 |
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16/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/9301; |
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166,00 |
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23/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3157/2024
PANIFICADORA PAGLIARI LTDA - 135 |
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166,00 |
TOTAL |
166,00 |
166,00 |
166,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.