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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARILUCI PRIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 3164 Data de lançamento: 16/04/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO Finalidade: AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM TREINAMENTO DE APLICAÇÃO DE BRI 41,55 41,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2024 AUXILIO ALIMENTAÇÃO Finalidade: AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM TREINAMENTO DE APLICAÇÃO DE BRI 41,55
16/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/36119; 41,55
24/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3164/2024 Mariluci Prior - 1053 41,55
31/05/2024 retorno ted -41,55
24/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3164/2024 Mariluci Prior - 1053 41,55
TOTAL 41,55 41,55 41,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.